Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
№ 7/1 Об утверждении оценки ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования

Администрация Долгобудского сельсовета

Беловский район Курская область

Разделы

Госуслуги
Оценка населением эффективности деятельности руководителей

№ 7/1 Об утверждении оценки ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ДОЛГОБУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

от 01 ноября 2012 г. N 7/1-РС

 

Об утверждении оценки ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования

«Долгобудский сельсовет» за 2012 год

 

В соответствии с требованиями ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ "Документы и материалы, представляемые с проектом бюджета", а также в соответствии с постановлением Администрации Курской области N 252 от 22.11.2007, утвердившим Порядок представления местными администрациями в Администрацию Курской области документов и материалов, необходимых для подготовки заключений о соответствии требований бюджетного законодательства бюджета муниципального образования "Долгобудский сельсовет", Собрание депутатов Долгобудского сельсовета решило:

1. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования "Долгобудский сельсовет" за 2012 год согласно приложений N 1 и N 2.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.

 

 

 

       Глава Долгобудского сельсовета                                        В.П.Дуюнов

 

Приложение N 1

к решению

Собрания депутатов Долгобудского сельсовета

от 01 ноября 2012 г. N 7/1-РС

 

Ожидаемое исполнение объема поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Долгобудский сельсовет»

в 2012 году

 

                                                                                                                      (тыс. руб.)

Код бюджетной      
классификации      
Российской Федерации

Наименование  
доходов

Бюджет на
2012 год

Ожидаемое
исполнение
бюджета за
2012 год

Откло-
нение,
%

Сумма,
+, -

1

2

3

4

5

6

 

Доходы            

8414,3

8130,3

3,4

-284

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы    
физических лиц    

690,0

683

1,0

-7

1 01 02 021 01 0000 110

Налог на доходы    
физических лиц с  
доходов, облагаемых
по налоговой ставке,
установленной      
пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса
Российской Федерации

680,0

670

1,5

-10

1 01 02 022 01 0000 110

Налог на доходы    
физических лиц с  
доходов, облагаемых
по налоговой ставке,
установленной      
пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса
Российской        
Федерации, и      
полученных        
физическими лицами,
зарегистрированными
в качестве        
индивидуальных    
предпринимателей  

10,0

10,0

100

 

1 06 01 030 10 1000 110

Налог на имущество
физических лиц    

44,0

29

34,1

15

1 06 06 013 10 1000 110

Земельный налог    

137,5

137,5

100

 

1 06 06 023 10 1000 110

Земельный налог    

307,5

307,5

100

 

1 08 04 020 01 0000 110

Государственная пошлина

14,5

14,5

100

 

1 11 05 010 10 0000 120

Доходы от          
использования      
имущества в        
муниципальной      
собственности      

220,0

35

84,1

-185

1 11 05 010 10 0000 120

Доходы, получаемые в
виде арендной платы
за земельные      
участки, которые  
расположены в      
границах поселений

148,0

31

79,1

-117

1 11 05 035 10 0000 120

Доходы от сдачи в  
аренду имущества,  
находящегося в    
оперативном        
управлении органов
правления поселений
и созданных ими    
учреждений

55,0

4

92,7

-51

1 11 09 045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

17,0

 

 

-17

1 14 02 032 10 0000 410

Доходы от реализации
иного имущества    
муниципальных      
предприятий,      
созданных          
поселениями        

77,0

 

 

-77

 

Итого собственные  
доходы            

1490,5

1206,5

80,9

 

 

Остаток собственных
средств на        
01.01.2012      

14,3

14,3

100

 

 

Областные средства
всего            

6923,8
8414,3

6923,8

8130,3

100

3,4

-

-284

 

 

Приложение N 2

к решению

Собрания депутатов Долгобудского сельсовета

от 01 ноября 2012 г. N 7/1-РС

 

Ожидаемое исполнение объема распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов, функциональной классификации расходов Российской Федерации бюджета муниципального образования «Долгобудский сельсовет»

за 2012 год

                                                                                                                     (тыс. руб.)

Наименование показателя

Рз

ПР

ЦСР

Бюджет
2012 года

Предпола-
гаемое  
исполнение
2012 г.

Исполнение

%

Сум

ма

1

2

3

4

5

6

7

8

Общегосударственные      
вопросы                  

01

00

000 00 00

2046,8

2000

97,1

-46,8

Функционирование высшего
должностного лица органа
местного самоуправления  

01

02

002 03 00

384,1

351,6

91,5

-32,5

Функционирование местных
администраций            

01

04

002 04 00

1497,7

1386

93,8

-92,5

Резервный фонд        

01

11

070 04 00

5,0

5,0

100

 

Другие общегосударственные
вопросы  

01

13

092 03 00

135,0

135,0

100

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 

02

03

001 36 00

53,2

53,2

100

 

Мобилизационная подготовка экономики

              

02

04

209 01 00

1

 

 

 

Национальная безопасность
и правоохранительная    
деятельность            

03

00

000 00 00

17,0

17,0

100

 

Предупреждение и        
ликвидация последствий ЧС
и стихийных бедствий,    
гражданская оборона      

03

09

218 01 00

11,0

11,0

100

 

Другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной    
деятельности

03

14

247 00 00

6,0

6,0

100

 

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

338 00 00

 

 

 

 

Жилищно-коммунальное    
хозяйство                

05

00

000 00 00

5078,0

5078,0

100

 

Коммунальное хозяйство  

05

02

000 00 00

4525,9

4525,9

100

 

Благоустройство          

05

03

000 00 00

536,2

536,2

 

100

 

Культура

08

01

000 00 00

1071,0

896

 

83,7

-174,6

Социальная политика      

10

00

000 00 00

345,8

326,7

94,5

-19,1

Физическая культура и спорт      

11

02

000 00 00

 

 

 

 

Итого расходов          

 

 

 

8623,0

8505,9

98,6

-117,1

 

 

 

Сейчас на сайте 59 гостей и нет пользователей